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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師

2017-03-21 16:24

錯誤 管理費用_通訊費 
銀行存款_中國建設銀行 
正確 其他應收款_黃國清 
 銀行存款_中國建設銀行(跨年)怎么處理

笑笑老師 解答

2017-03-21 16:15

您好, 
如果要通過以前年度損益調整來核算,只寫差額部分50就可以了。

笑笑老師 解答

2017-03-21 16:26

您好,這樣我看不懂。簡單地說就是用以前年度損益調整代替管理費用去沖原來的就可以了。

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你好,同學。 不合理,你這里原則上調整之前年度的費用,而不是直接沖現(xiàn)在的 你調整分錄應該是 借 應付職工薪酬 貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 貸 未分配利潤
2020-01-15 17:58:08
你想知道那個預計負債的數(shù)據(jù)是怎么計算來的對嗎?
2021-09-04 17:55:55
知道是那個業(yè)務嗎
2020-05-02 10:20:26
你好,當時做的分錄是,借:銷售費用,貸:其他應付款,金額做多了 今年這樣調整 借;其他應付款,貸;以前年度損益調整——銷售費用,金額就是之前多做的金額
2020-04-03 16:28:04
你好!發(fā)票日期是什么時候的?
2020-04-13 07:57:39
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