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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-22 10:59

出來的利潤表的營業(yè)利潤=利潤總額=凈利潤,老師,這是錯(cuò)在哪里了呢

仰望星空 追問

2017-03-22 11:15

可是報(bào)表不平啊,報(bào)表不平不是錯(cuò)的嗎?我的意思是錄入期初數(shù)是100,然后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末余額=年初余額=100,利潤表的凈利潤是一個(gè)負(fù)數(shù),這報(bào)表不平呢,老師這表表有錯(cuò)嗎?可是月末結(jié)轉(zhuǎn)都是平的了,望老師幫忙解答。

仰望星空 追問

2017-03-22 11:31

是啊,我這邊發(fā)不了圖片給你,不然都沒有描述那么麻煩

宋生老師 解答

2017-03-22 10:56

您好!應(yīng)該是凈利潤才對(duì)啊。

宋生老師 解答

2017-03-22 11:00

您好!如果沒有營業(yè)外收支和所得稅的話是沒有問題的。

宋生老師 解答

2017-03-22 11:25

您好!我沒有明白到你的意思,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤應(yīng)該是用100-1月的負(fù)數(shù)。

宋生老師 解答

2017-03-22 11:36

您好!可以插入圖片的啊。

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您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
你好! 是的,把利潤分配…未分配利潤加起來相等就可以了 因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整調(diào)整的是以前年度利潤,不在本年利潤表體現(xiàn),所以差這個(gè)數(shù)字。
2021-07-16 10:45:42
你好,沒錯(cuò),正常來說是這么計(jì)算的。
2022-02-25 09:56:04
你好! 資產(chǎn)負(fù)債表的期未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤?本年利潤(利潤表的“凈利潤”)
2019-06-13 12:18:39
同學(xué),你好 你是遇到什么問題啦?
2024-02-07 18:55:07
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