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小0
于2017-03-26 15:43 發(fā)布 ??1130次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-03-26 15:58
老師 不太明白。。我們公司是銷售水泥的 ,都是先送貨給客戶,是我們過后統(tǒng)一開發(fā)票,客戶再付款,幫我看下 那里錯了,幫修改一下謝謝老師 1、我們在水泥廠里開卡 存錢時去 借:預付 貸:銀行存款 2、客戶要水泥時,我們去水泥廠提貨 a: 借:庫存商品 應交稅費應交增值稅進項稅 貸預付帳款 b:借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 3、送貨時是租別人的車,借銷售費用 貸應付帳款 因為我是新手。完全不懂這整套流程。麻煩老師了。
小0 追問
2017-03-26 16:08
送貨客戶時:借發(fā)出商品 貸庫存商品 那又怎么計提客戶應收呢 ?掛那?
王雁鳴老師 解答
2017-03-26 15:47
您好,不用做主營業(yè)務收入,也不用做應收賬款,也不計提增值稅,記入發(fā)出商品科目即可。
2017-03-26 16:02
您好,1、在水泥廠里開卡 存錢時去 借:預付 貸:銀行存款 2、客戶要水泥時,我們去水泥廠提貨 a: 借:庫存商品 應交稅費應交增值稅進項稅 貸預付帳款 b:借:發(fā)出商品, 貸:庫存商品 3、送貨時是租別人的車,借銷售費用 貸應付帳款 上面的b錯了。
2017-03-26 16:10
您好,客戶應收先不計提,只能備查處理。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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小0 追問
2017-03-26 16:08
王雁鳴老師 解答
2017-03-26 15:47
王雁鳴老師 解答
2017-03-26 16:02
王雁鳴老師 解答
2017-03-26 16:10