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云后
于2022-03-07 08:41 發(fā)布 ??747次瀏覽
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2022-03-07 08:48
那你2月收到什么單據(jù)確認應(yīng)付賬款沒?
云后 追問
2022-03-07 08:53
確定是應(yīng)付賬款,就是沒有付款,是3月支付的,我怎么做啊,做了支付跟銀存不平啊
家權(quán)老師 解答
2022-03-07 09:01
2月借:成本費用貸:應(yīng)付賬款3月支付借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款
2022-03-07 17:54
你好!我是上個月購進付的款,這個月不想抵扣,我做了借應(yīng)付賬款,貨銀行存款,下月抵扣在沖減,在這個分錄,重新寫分錄購進可以嗎?
2022-03-07 18:09
2月借:成本費用 應(yīng)交稅費-待認證進項稅貸:應(yīng)付賬款
2022-03-07 18:57
但是,款己付,我就做了借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,下個月做沖紅可不可以啊,在做購進的借庫存商品,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額,貨銀行行款
2022-03-07 18:59
應(yīng)該貨應(yīng)付賬款吧,寫錯了
2022-03-07 19:46
你好!我這個做對不對啊,我是1月份做的,二月借庫存商品,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅,貸應(yīng)付賬款可不可以,
2022-03-07 22:22
不要把這個所謂科目想得多復雜,靈活一點把賬做平就是了
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家權(quán)老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師
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云后 追問
2022-03-07 08:53
家權(quán)老師 解答
2022-03-07 09:01
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2022-03-07 17:54
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2022-03-07 22:22