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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2022-03-07 08:48

那你2月收到什么單據(jù)確認應(yīng)付賬款沒?

云后 追問

2022-03-07 08:53

確定是應(yīng)付賬款,就是沒有付款,是3月支付的,我怎么做啊,做了支付跟銀存不平啊

家權(quán)老師 解答

2022-03-07 09:01

2月
借:成本費用
貸:應(yīng)付賬款
3月支付
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

云后 追問

2022-03-07 17:54

你好!我是上個月購進付的款,這個月不想抵扣,我做了借應(yīng)付賬款,貨銀行存款,下月抵扣在沖減,在這個分錄,重新寫分錄購進可以嗎?

家權(quán)老師 解答

2022-03-07 18:09

2月
借:成本費用
     應(yīng)交稅費-待認證進項稅
貸:應(yīng)付賬款

云后 追問

2022-03-07 18:57

但是,款己付,我就做了借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,下個月做沖紅可不可以啊,在做購進的借庫存商品,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額,貨銀行行款

云后 追問

2022-03-07 18:59

應(yīng)該貨應(yīng)付賬款吧,寫錯了

云后 追問

2022-03-07 19:46

你好!我這個做對不對啊,我是1月份做的,二月借庫存商品,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅,貸應(yīng)付賬款可不可以,

家權(quán)老師 解答

2022-03-07 22:22

不要把這個所謂科目想得多復雜,靈活一點把賬做平就是了

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