
您好,這個(gè)月電費(fèi)是1000,但是出納那邊轉(zhuǎn)多了,轉(zhuǎn)了4000,應(yīng)該如何填寫會(huì)計(jì)分錄?(沒(méi)有設(shè)置預(yù)付科目)
答: 你好; 你做 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 ; 借管理費(fèi)用-電費(fèi)貸 應(yīng)付賬款 。 多的 錢在應(yīng)付賬款借方掛著
老師,沒(méi)有設(shè)預(yù)收和預(yù)付科目,如果提前給對(duì)方錢會(huì)計(jì)分錄?
答: 沒(méi)有設(shè)置的話,就放到應(yīng)收賬款里面 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出納存公司的工資錢、存錢的時(shí)候直接提取了自己的工資、存其他工資的錢、那那個(gè)出納的工資在會(huì)計(jì)分錄下應(yīng)該走什么科目
答: 您好 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,我們公司在新建廠房,支付了一筆工程進(jìn)度款,在u8系統(tǒng)如何做單,會(huì)計(jì)分錄又是怎樣,不能使用預(yù)付賬款科目
老師:事業(yè)支出是預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄記入什么科目
如果公司不用“預(yù)付賬款”這個(gè)科目,那我真的預(yù)付給別人錢的時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢?


奶味糖 追問(wèn)
2022-03-07 16:48
meizi老師 解答
2022-03-07 16:54