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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-27 21:21

我這個(gè)月沒有開票不交稅就不抵扣,是嗎?到下個(gè)月要開票交稅時(shí)才抵抗是嗎?那我填納稅申報(bào)表時(shí),這330填到哪里呢

追問

2017-03-27 21:28

好的,謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-03-27 21:16

您好,是的,分錄,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用,330,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,330,備案后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,330,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用,負(fù)數(shù)330。

王雁鳴老師 解答

2017-03-27 21:24

您好,這個(gè)月沒開票,不交稅,可以辦理抵扣的。填寫如下: 
1、根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕15號(hào))第五條規(guī)定:“納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí),對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào):增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應(yīng)納稅額減征額“。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄”應(yīng)納稅額“與第21欄”簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額“之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄”應(yīng)納稅額“與第21欄”簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額“之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減?!?nbsp;
  2、根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第32號(hào))規(guī)定,對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)填報(bào)《增值稅納稅人申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。

王雁鳴老師 解答

2017-03-27 21:30

您好,不客氣。

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