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因?yàn)橛心?/p>
于2022-03-09 12:04 發(fā)布 ??1626次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2022-03-09 12:11
您好!你先借預(yù)付賬款 貸銀行存款以從你實(shí)際租賃期間開始攤銷。收到后,借制造費(fèi)用—租金 貸預(yù)付賬款
因?yàn)橛心? 追問
2022-03-09 12:13
我如果這個(gè)月攤銷的話老師分錄怎么做呢
一個(gè)月費(fèi)用是5000
宋生老師 解答
2022-03-09 12:14
借制造費(fèi)用—租金 貸預(yù)付賬款5000
多方會開專票
2022-03-09 12:15
你不是說收到發(fā)票才這樣處理嗎
2022-03-09 12:16
你好!你可以這樣,借長期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款然后每個(gè)月,借制造費(fèi)用—租金 貸累計(jì)攤銷
2022-03-09 12:26
我這個(gè)月就是做的借:預(yù)付賬款90000,貸:銀行存款90000老師,如果這個(gè)月就攤的話怎么做,沒有收到發(fā)票
2022-03-09 13:19
你好!一樣的,攤銷的分錄不變計(jì)入制造費(fèi)用
2022-03-09 15:22
謝謝老師
2022-03-09 15:31
你好!不用客氣的了
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
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2022-03-09 12:13
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