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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2022-03-09 12:11

您好!你先借預(yù)付賬款 貸銀行存款

以從你實(shí)際租賃期間開始攤銷。
收到后,借制造費(fèi)用—租金 貸預(yù)付賬款

因?yàn)橛心? 追問

2022-03-09 12:13

我如果這個(gè)月攤銷的話老師分錄怎么做呢

因?yàn)橛心? 追問

2022-03-09 12:13

一個(gè)月費(fèi)用是5000

宋生老師 解答

2022-03-09 12:14

借制造費(fèi)用—租金 貸預(yù)付賬款5000

因?yàn)橛心? 追問

2022-03-09 12:14

多方會開專票

因?yàn)橛心? 追問

2022-03-09 12:15

你不是說收到發(fā)票才這樣處理嗎

宋生老師 解答

2022-03-09 12:16

你好!你可以這樣,借長期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款
然后每個(gè)月,借制造費(fèi)用—租金 貸累計(jì)攤銷

因?yàn)橛心? 追問

2022-03-09 12:26

我這個(gè)月就是做的借:預(yù)付賬款90000,貸:銀行存款90000老師,如果這個(gè)月就攤的話怎么做,沒有收到發(fā)票

宋生老師 解答

2022-03-09 13:19

你好!一樣的,攤銷的分錄不變計(jì)入制造費(fèi)用

因?yàn)橛心? 追問

2022-03-09 15:22

謝謝老師

宋生老師 解答

2022-03-09 15:31

你好!不用客氣的了

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