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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-03-09 18:08

你好,不能
如果你開了1%,按照3%做賬的話,有差額啊。

笑笑 追問

2022-03-09 18:11

但是我不用交增值稅,因?yàn)槲壹径炔怀^45萬,不行嗎

郭老師 解答

2022-03-09 18:12

那你賬上得按照1%的來做,應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

笑笑 追問

2022-03-09 18:22

哪就是哪6000元,我要按1%做賬,24000元是不是可以按3%或1%來入賬,因?yàn)?4000元是開了收據(jù)沒有開發(fā)票,是不是這樣

郭老師 解答

2022-03-09 18:23

以后不開發(fā)票的,可以按照3%。

笑笑 追問

2022-03-09 18:29

如查不開發(fā)票24000元,在疫情期可以開1%嗎,全部統(tǒng)一按1%開來發(fā)票

郭老師 解答

2022-03-09 18:35

可以的,可以這么做的。

笑笑 追問

2022-03-09 18:38

老師我2021年開了的6000元1%發(fā)票全部按3%入賬了,已經(jīng)申報(bào)稅了,現(xiàn)在是做2022年的賬要不要調(diào)整回來

郭老師 解答

2022-03-09 18:41

對的是的,是這么做的。

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相關(guān)問題討論
不能的                   
2017-11-15 12:00:24
你好 實(shí)際是公司的收入還是什么 具體業(yè)務(wù)?
2019-06-24 15:32:13
你好,要按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬
2018-10-08 15:57:56
您好!借預(yù)付賬款 貸銀行存款。
2017-03-10 10:53:17
你好! 去年已經(jīng)計(jì)提 借:其他應(yīng)付款-物業(yè)費(fèi) 貸:銀行存款 沒計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-01-29 04:22:52
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