老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問
您好,可以的,這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號(hào)這里可以不填 問
那個(gè)不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來(lái) 問
您好,這個(gè)最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話,你要反結(jié)賬過去??茨囊粋€(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答

做未交增值稅轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
答: 你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
計(jì)提稅金時(shí):借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,可不可以直接做借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅
答: 需要按上面那個(gè)步驟做,財(cái)會(huì)2016.22
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
到月末計(jì)提應(yīng)交稅金時(shí)應(yīng)該怎樣做分錄啊計(jì)算轉(zhuǎn)出未交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)__轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)__轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)___未交增值稅預(yù)繳稅款: 借 應(yīng)交稅費(fèi)___已交稅
答: 你好,你的具體問題是?


木木 追問
2022-03-09 21:29
辛夷老師 解答
2022-03-09 21:40
辛夷老師 解答
2022-03-09 21:41
木木 追問
2022-03-10 10:45
木木 追問
2022-03-10 10:46
木木 追問
2022-03-10 10:46
辛夷老師 解答
2022-03-10 12:08