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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-10 15:46

借管理費用辦公費貸銀行存款
需要交稅,需要抵扣借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款
借管理費用負數(shù)。

徐鐿镕 追問

2022-03-10 17:16

比如說我要交320的增值稅,減免280元,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,繳稅的分錄怎么做

郭老師 解答

2022-03-10 17:17

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款
借管理費用負數(shù)280
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸、應(yīng)交稅費減免稅款280
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅40。

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您好 支付時: 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金等 抵減時: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2020-05-01 18:01:47
應(yīng)該是先記入管理費用--辦公費,貸銀行存款
2018-12-30 16:34:35
同學(xué)你好 .購入專用設(shè)備時; 借:管理費用(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 抵減增值稅應(yīng)納稅額時; 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費用
2020-12-14 20:15:47
您好 買稅盤的時候 借:管理費用 貸:銀行存款 實際抵減增值稅的時候 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 借方藍字 借:管理費用 借方紅字
2019-07-25 15:34:07
你好,借管理費用 貸銀行存款 然后 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費用(紅字)
2018-08-27 21:14:15
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