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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-03-10 16:43

正常我們在填報增值稅的時候,是登錄電子稅務局,然后打開增值稅申報表兒,它上面有一個自動取數(shù),你可以點一下自動取數(shù),你當月的收入和稅額就會自動出現(xiàn)在你報表里,你再檢查一下數(shù)據(jù)是否正確,要交的稅是否正確,然后你這個增值稅申報表就可以保存了。

李霞老師 解答

2022-03-10 16:43

企業(yè)所得稅表你打開以后啊,主要填寫主表,主要填寫收入成本和利潤總額,這個成本就是成本不包含費用的,然后填上資產(chǎn)的期初余額和期末余額,還有人數(shù)。

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您好,增值稅季小于9萬元,免稅,按小于9萬元的實際開票金額申報,個人所得稅月低于3500元不交,按小于3500元的工資申報,企業(yè)所得稅,把利潤做成負數(shù),免稅,按利潤為負來申報。
2017-05-18 20:52:39
這個是每個月申報的,同學
2020-02-22 16:34:24
你好,學員,這個企業(yè)所得稅是按照利潤表的收入 增值稅實際是按照開票收入
2023-09-21 10:11:24
您好,一般情況下,企業(yè)所得稅是每季度后月份的15號前,工資薪酬個人所得稅和增值稅是下月初的15號前。
2019-02-22 08:57:12
你好,如果沒有任何業(yè)務,還需要做附加稅的0申報,還需要做工資薪金 個人所得稅的0申報
2019-01-10 21:53:39
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