老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對(duì)方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

?老師,5月份退以前的附加稅退的多,導(dǎo)致季度報(bào)表稅金及附加是負(fù)數(shù),結(jié)果電子稅務(wù)局不能填寫負(fù)數(shù),怎么辦
答: 你好,只有退回的稅款,沒有繳納的稅款嗎??
去年做賬,稅金及附加多計(jì)提了0.02,導(dǎo)致附加稅有余額0.02,今年應(yīng)該怎么修改呢?
答: 您好 可以今年少計(jì)提0.02
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問上個(gè)月多計(jì)提了附加稅,這個(gè)月紅沖了,那我在結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加的時(shí)候,是應(yīng)該借方藍(lán)字還是,貸方紅字呢?
答: 你好,應(yīng)該在是貸方紅字的。


v7喜 追問
2022-03-11 10:53
冉老師 解答
2022-03-11 10:54