亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-11 14:37

你好,借管理費用,辦公費貸銀行存款。

追問

2022-03-11 14:49

它是系統(tǒng)軟件的8000要攤銷嗎

郭老師 解答

2022-03-11 14:50

你好,不用的,這個金額不大,直接做就行。

追問

2022-03-11 14:50

做什么科目?

郭老師 解答

2022-03-11 14:51

借管理費用辦公費貸銀行存款上面寫了不是嗎?

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 你們回單是怎么寫的
2019-12-17 17:33:29
你 單位有貸款的是嗎?
2019-09-07 12:19:08
同城票據(jù)交換的基本做法及賬務(wù)處理: (一)交換提出 一)對提出的代收票據(jù)(貸方憑證),提出行的會計分錄為: 借:活期存款 貸:同城票據(jù)清算 二)對提出的代付票據(jù)(借方憑證),會計分錄為: 借:同城票據(jù)清算 貸:其他應(yīng)付款--提出交換專戶 退票時間過后,對他行未退回的代付票據(jù)為收款人進賬,會計分錄為: 借:其他應(yīng)付款——提出交換專戶 貸:活期存款——收款人戶 對他行退回的代付票據(jù),應(yīng)將已退回的票據(jù)及其他有關(guān)憑證等退收款人。其會計分錄為: 借:其他應(yīng)付款--提出交換專戶 貸:同城票據(jù)清算 (二)交換提入 提入行根據(jù)提回的借、貸方票據(jù)辦理轉(zhuǎn)賬。 一)對提回的代收票據(jù)(貸方票據(jù)),可以直接辦理轉(zhuǎn)賬,會計分錄為: 借:同城票據(jù)清算 貸:活期存款——收款人戶 如果因其他原因不能進賬,應(yīng)辦理退票,會計分錄為: 借:同城票據(jù)清算 貸:其他應(yīng)付款——退票專戶 二)對提回的代付票據(jù)(借方票據(jù)),若付款單位有足夠的資金支付,則會計分錄為: 借:活期存款——付款人戶 貸:同城票據(jù)清算 若付款單位賬戶資金不足支付或因票據(jù)要素錯誤無法辦理支付,則應(yīng)辦理退票,會 計分錄為: 借:其他應(yīng)收款——退票專戶 貸:同城票據(jù)清算 并將待退的票據(jù)專夾保管,以便下場交換時,退交原提出行。 (三)清算差額 各參加票據(jù)交換的銀行在票據(jù)交換結(jié)束后,根據(jù)應(yīng)收差額或應(yīng)付差額進行資金的清算。 對每一個參加票據(jù)交換的行處,有: 應(yīng)收金額=提出借方票據(jù)金額+提入貸方票據(jù)金額 應(yīng)付金額=提出貸方票據(jù)金額+提入借方票據(jù)金額
2019-05-08 17:53:27
是公司的業(yè)務(wù)嗎,個貸是個人貸款呢
2017-09-08 10:22:39
你好,借管理費用,辦公費貸銀行存款。
2022-03-11 14:37:50
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...