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送心意

悠然老師01

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-03-11 22:40

學(xué)員你好,讓對(duì)方出個(gè)委托收款說(shuō)明或者是名稱變更說(shuō)明

火星上的蛋撻 追問(wèn)

2022-03-11 23:12

老師,那個(gè)委托收款說(shuō)明或者名稱變更說(shuō)明給個(gè)模板好嗎?

悠然老師01 解答

2022-03-12 06:58

【委托收款協(xié)議書范本-百度文庫(kù)】https://mr.baidu.com/r/CFTpPFZa3m?f=cp&u=d8e4618d2258ddc4
供參考

火星上的蛋撻 追問(wèn)

2022-03-12 07:32

名稱變更范本也給我一下吧老師

悠然老師01 解答

2022-03-12 07:34

【公司名稱變更函】https://mbd.baidu.com/ma/s/HDXQ7NRj
給個(gè)五星好評(píng)吧

火星上的蛋撻 追問(wèn)

2022-03-12 07:59

老師,如果是出證明是貿(mào)易公司變更為有限公司,之后的貿(mào)易公司的應(yīng)付賬款540萬(wàn)入應(yīng)付賬款的有限公司,分錄怎么做?

悠然老師01 解答

2022-03-12 08:00

借;應(yīng)付賬款-貿(mào)易公司
貸-應(yīng)付賬款-有限公司

火星上的蛋撻 追問(wèn)

2022-03-12 08:02

還有就是,我手上還有很多是有限公司的進(jìn)項(xiàng)專票沒(méi)有入賬的,這些我是不是先把我它全部入賬?再去做貿(mào)易公司轉(zhuǎn)有限公司這部操作

悠然老師01 解答

2022-03-12 08:11

專票為什么沒(méi)有入賬哪

火星上的蛋撻 追問(wèn)

2022-03-12 08:15

因?yàn)橹暗耐?,一直都是?dāng)月抵扣一張抵扣聯(lián),才入賬一張第三聯(lián),所以就堆了很多進(jìn)項(xiàng)專票沒(méi)認(rèn)證沒(méi)入賬的。

悠然老師01 解答

2022-03-12 08:22

那就可以補(bǔ)入賬的

火星上的蛋撻 追問(wèn)

2022-03-12 08:33

補(bǔ)入賬的之后庫(kù)存商品就變了很多了,然后我們每個(gè)月都是按開(kāi)票金額來(lái)做銷售的,每個(gè)月開(kāi)票就是5萬(wàn)左右,那庫(kù)存商品太多,每個(gè)月銷售就5萬(wàn)10萬(wàn)。這樣看起來(lái)危險(xiǎn)嗎?

火星上的蛋撻 追問(wèn)

2022-03-12 08:34

我想表達(dá)的意思就是我們電商有淘寶,天貓,京東店,不是按上面的金額做銷售,只是按個(gè)別客戶要開(kāi)票來(lái)做銷售

悠然老師01 解答

2022-03-12 08:35

如果庫(kù)存太多不建議都入賬

火星上的蛋撻 追問(wèn)

2022-03-12 09:05

老師,解釋一下給我聽(tīng),應(yīng)付賬款貸方是540萬(wàn)是什么意思,應(yīng)付賬款貸方-480萬(wàn)又是什么意思,就是大白話來(lái)說(shuō)

悠然老師01 解答

2022-03-12 09:05

應(yīng)付賬款540萬(wàn)是你欠別人540萬(wàn),-480萬(wàn)是別人欠你480萬(wàn)

火星上的蛋撻 追問(wèn)

2022-03-12 09:08

那個(gè)欠錢是不是我們收到發(fā)票做賬算的?就是收到發(fā)票就是我們欠別人錢,沒(méi)收發(fā)票就別人欠我們錢

悠然老師01 解答

2022-03-12 09:31

賬上是這個(gè)算,但實(shí)際不是的

火星上的蛋撻 追問(wèn)

2022-03-12 09:37

那我像標(biāo)題的那樣,我現(xiàn)在需要就是開(kāi)個(gè)委托證明之后再把正負(fù)的兩個(gè)金額對(duì)沖是嗎?那我那些未入賬的專票要怎么處理啊

悠然老師01 解答

2022-03-12 10:27

未入賬的到時(shí)按新的公司名稱入賬,后付這個(gè)證明復(fù)印件

上傳圖片 ?
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您好!您這個(gè)是違法的行為。 按照正常的流程來(lái)做,對(duì)公付錢給對(duì)方。
2016-04-07 11:38:08
是把去年那幾個(gè)月的暫估入庫(kù)全部紅沖之后,根據(jù)現(xiàn)在來(lái)的發(fā)票實(shí)際金額再重新做賬嗎?如果開(kāi)來(lái)的發(fā)票單價(jià)比暫估入庫(kù)的單價(jià)低,該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?還會(huì)涉及以前年度損益調(diào)整嗎? 新手上路,希望大家多多幫忙!
2015-11-05 10:20:31
一般只能是掛賬了
2017-02-22 16:54:50
學(xué)員你好,讓對(duì)方出個(gè)委托收款說(shuō)明或者是名稱變更說(shuō)明
2022-03-11 22:40:00
虛開(kāi)發(fā)票產(chǎn)生的應(yīng)付賬款,一般是掛賬,或者慢慢通過(guò)現(xiàn)金付款
2016-03-31 21:41:44
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