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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-03-29 16:04

補(bǔ)以前的發(fā)票

劉三姐 追問

2017-03-29 16:06

暫估用紅字沖嗎

劉三姐 追問

2017-03-29 16:15

暫估要用紅字沖嗎

鄒老師 解答

2017-03-29 15:29

暫估入庫 
借;庫存商品或原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

鄒老師 解答

2017-03-29 16:05

你好,是的,是這樣處理的

鄒老師 解答

2017-03-29 16:06

你好,相同分錄負(fù)數(shù)或相反分錄

鄒老師 解答

2017-03-29 16:16

你好,可以是相同分錄,金額負(fù)數(shù),或相反分錄金額正數(shù),兩種方法都是可以的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,原始憑證如果有錯(cuò)誤需要重開,記賬憑證如果有錯(cuò)誤可以修改的。
2020-12-15 22:20:22
你好,你單位是分了收、付、轉(zhuǎn)?
2021-05-13 16:23:44
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2015-12-21 08:46:39
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2020-06-04 13:40:40
根據(jù)原始單證錄入到財(cái)務(wù)軟件的時(shí)候做
2019-03-17 07:16:35
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