老師好!想請(qǐng)教下,我司有一個(gè)采購(gòu)訂單,先支付了30%定 問(wèn)
你好,這個(gè)建議你就先掛著吧,等實(shí)際跟對(duì)方確認(rèn)之后再做另外的處理。 答
我們是餐飲店做西餐的,我們買了花束裝修店鋪,花束, 問(wèn)
你好,計(jì)入管理費(fèi)用就可以 答
@郭老師,是不是不能將一些費(fèi)用放在管理費(fèi)用-其他 問(wèn)
也可以 你管理費(fèi)用里面沒(méi)有的明細(xì),你就可以放到其他里面。 答
請(qǐng)問(wèn)和外商簽的銷售合同金額是15250美金,銷售出口 問(wèn)
可以的。這樣是沒(méi)問(wèn)題的了。 答
老師,公司法對(duì)新老企業(yè)注冊(cè)資本實(shí)繳是怎么規(guī)定的, 問(wèn)
你好,減資有利潤(rùn)也還是會(huì)涉及個(gè)稅的。 答

企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬賬載金額是賬套里面的應(yīng)付職工薪酬貸方余額,稅收金額和實(shí)際發(fā)生額是賬套里面應(yīng)付職工薪酬的借方余額對(duì)嗎?匯算清繳是職工薪酬是怎么調(diào)整的
答: 對(duì),就是這個(gè)方向的,只要你的工資在會(huì)算清繳前發(fā)放的,是都可以扣除的。
上年度應(yīng)付職工薪酬,在匯算清繳時(shí)已沒(méi)有余額,年度財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)付職工薪酬是填0還是按去年季度末的余額填。和匯算清繳應(yīng)付職工薪酬調(diào)整有沒(méi)有影響
答: 你好這個(gè)是按12月期末數(shù)去填寫,匯算清繳表,都發(fā)出賬載金額等于稅收金額都計(jì)提話,填寫應(yīng)付職工薪酬,貸方本年累計(jì)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,期末應(yīng)付職工薪酬有余額,但是已經(jīng)在今年的2月份發(fā)放了,在做匯算清繳的時(shí)候要做調(diào)增么
答: 不需要納稅調(diào)增的,只要在所得稅匯算清繳結(jié)束時(shí),實(shí)際發(fā)放了去年已經(jīng)計(jì)提的工資,就是上年實(shí)際發(fā)放的工資了,正常計(jì)入所得稅匯算清繳稅前扣除就是了。

