老師我們是民非企業(yè),之前我把代發(fā)工資代繳納社保的退失業(yè)險(xiǎn)做成了借管理費(fèi)用121.8,借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本200,貸:銀行存款78.2,當(dāng)時(shí)同事說不用退回,我想著管理費(fèi)用也是非限定性凈資產(chǎn),忘了有其他收入,我們代發(fā)代繳是通過其他應(yīng)付款科目核算的,我現(xiàn)在更正成這樣的,麻煩你幫我看哈對不
葉子
于2022-03-15 09:11 發(fā)布 ??746次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2022-03-15 09:15
同學(xué)你好
你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做就可以
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同學(xué)你好
你的問題是什么
2022-11-03 13:02:47

您好,因?yàn)檫@個(gè)是計(jì)提的,而不是支付的
2022-02-12 21:46:33

同學(xué),可以這樣做的。
2021-10-13 00:43:09

你好,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了嗎?如果調(diào)增了的情況下,借其他應(yīng)收款貸利潤分配。
2021-06-29 10:16:13

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
其他應(yīng)付款法人
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸其他應(yīng)付款法人
2020-07-27 18:54:14
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