對公銀行轉(zhuǎn)了個(gè)人,上面?zhèn)渥?bào)銷,此人非我公司員工(實(shí)際為老板另外一家公司的員工,幫公司采購公司用品),這筆要怎么做分錄呢?也是一樣的 ?? 借其他應(yīng)收款-個(gè)人 ,貸:銀行存款 再借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金
弄花香滿衣
于2017-03-31 09:12 發(fā)布 ??872次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2017-03-31 09:23
這些發(fā)票是16年11月12月的,之前的財(cái)務(wù)已經(jīng)報(bào)了2016第四季度的報(bào)表,里面這筆費(fèi)用是掛在其他應(yīng)收款,沒有做費(fèi)用支出,報(bào)表已經(jīng)改不了,發(fā)票也不不能跨年做到17年吧?要怎么做呢
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您好
借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi)
上交的時(shí)候
借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi)
借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
貸:銀行存款
2022-04-05 10:50:42

你好,這個(gè)并沒有明確的標(biāo)準(zhǔn),你們單位內(nèi)部的規(guī)定就行。
2021-12-17 07:21:43

你好!內(nèi)賬還是外賬?一套賬嗎?
2021-06-26 22:28:04

你好 建議應(yīng)付職工薪酬科目過一下
2020-06-08 10:10:03

不需要計(jì)提就可以,按你們實(shí)際需要交去做賬就可以,你這個(gè)要是計(jì)提,那這個(gè)后續(xù)借管理費(fèi)用 貸營業(yè)外收入,沒有必要做 還有需要按下面這個(gè)做,你那個(gè)寫不對,
2020-05-16 10:20:31
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