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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-15 14:25

借應付賬款貸以前年度損益調整。

CR 追問

2022-03-15 14:27

是其他應付款借方有余額

郭老師 解答

2022-03-15 14:28

你好,這個是什么業(yè)務的?

郭老師 解答

2022-03-15 14:28

二級科目是誰,你老板的嗎?

CR 追問

2022-03-15 14:29

原材料采購暫估,老賬留下來的,還掛著余額,實際沒有未到賬的發(fā)票

郭老師 解答

2022-03-15 14:31

借原材料貸應付賬款暫估嗎?如果是的話,借應付賬款暫估貸原材料。

CR 追問

2022-03-15 14:34

不清楚是不是之前做錯了,借方有點余額留下來了,實際現(xiàn)在沒有暫估的發(fā)票,想把這個余額清掉

郭老師 解答

2022-03-15 14:36

你好,那你得看一下對方的科目是怎么做的。

郭老師 解答

2022-03-15 14:36

看原材料當時發(fā)生額。

CR 追問

2022-03-15 14:39

是累積下來的余額,看不出是那一筆的問題

郭老師 解答

2022-03-15 14:41

嗯,不是的,它的發(fā)生額的分錄你知道嗎?如果沒有實際業(yè)務的話,你們的往來款一定會有余額的。

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相關問題討論
你好 借 以前年度損益調整 貸 其他應付款 借 利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整
2019-11-11 15:29:16
你想知道那個預計負債的數(shù)據(jù)是怎么計算來的對嗎?
2021-09-04 17:55:55
知道是那個業(yè)務嗎
2020-05-02 10:20:26
你好,當時做的分錄是,借:銷售費用,貸:其他應付款,金額做多了 今年這樣調整 借;其他應付款,貸;以前年度損益調整——銷售費用,金額就是之前多做的金額
2020-04-03 16:28:04
你好,同學。 不合理,你這里原則上調整之前年度的費用,而不是直接沖現(xiàn)在的 你調整分錄應該是 借 應付職工薪酬 貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 貸 未分配利潤
2020-01-15 17:58:08
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