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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2022-03-16 11:32

你好 ;   你意思是12月當(dāng)月是沒有系統(tǒng)作廢導(dǎo)致了 多繳納稅費(fèi)是嗎 ?

內(nèi)向的吐司 追問

2022-03-16 11:49

不是的就是多繳納稅了

內(nèi)向的吐司 追問

2022-03-16 11:50

如果退回不了 需要怎么處理呢

meizi老師 解答

2022-03-16 11:54

 你好; 多繳納了 到時(shí) 你就做繳納分錄借方掛著; 可以申請退稅的;  一般會退的 或者是申請抵減   

內(nèi)向的吐司 追問

2022-03-16 11:56

那如果退不回來需要怎么處理老師

meizi老師 解答

2022-03-16 12:14

你好;    退回出來了  。    到時(shí)可以抵減的。   你做借方余額掛著; 以后抵減即可   

內(nèi)向的吐司 追問

2022-03-16 15:02

老師分錄怎么做

meizi老師 解答

2022-03-16 15:07

 你好; 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款。 這個(gè)是繳納分錄。 掛著   

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應(yīng)先將以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,然后將營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)至本年度收入科目。
2023-03-09 16:24:31
你匯算清繳按照兩次的嗎
2019-11-13 17:47:03
你好 只是應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款掛錯(cuò)了直接調(diào)整科目即可 借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款 摘要寫清楚調(diào)整憑證
2019-06-18 12:03:16
你好,如果是以前年度成本少結(jié)轉(zhuǎn) 了,是這樣做調(diào)整分錄
2019-03-29 15:50:31
你好,是調(diào)整之前年度 的收入嗎?
2018-12-28 15:51:12
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