
老師,我們銷售茶葉,有免稅和應稅茶。我們每個月開了一部分發(fā)票,還有一部分沒開發(fā)票,發(fā)票沒有附在收入后面,我們是自廠自銷的,然后通過零售賣,如果我每個月根據(jù)銷售的貨物來區(qū)分應稅和免稅的銷售額,然后減去開了票的應稅和免稅銷售額,剩下的就是未開票的應稅和免稅銷售額再交稅,這樣可以不,我覺得對應客戶買好多開的發(fā)票好多,這樣統(tǒng)計太麻煩了
答: 你好 ; 那你對于開票這樣的 建議你自己做 一個發(fā)票臺賬 統(tǒng)計你開票出去的 和未開票收入 和你收到發(fā)票 以及你們結余發(fā)票 和未收到發(fā)票的情況 ;這樣來處理
老師,我們銷售茶葉,有免稅和應稅茶。我們每個月開了一部分發(fā)票,還有一部分沒開發(fā)票,發(fā)票沒有附在收入后面,我們是自廠自銷的,然后通過零售賣,如果我每個月根據(jù)銷售的貨物來區(qū)分應稅和免稅的銷售額,然后減去開了票的應稅和免稅銷售額,剩下的就是未開票的應稅和免稅銷售額再交稅,這樣可以不,我覺得對應客戶買好多開的發(fā)票好多,這樣統(tǒng)計太麻煩了
答: 同學你好 按照實際業(yè)務來做就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨年出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷業(yè)務,2018年出口做了免稅銷售,2019年發(fā)現(xiàn)要視同內(nèi)銷,是否重新開票沖減以前的免稅銷售額,再開具正確的視同內(nèi)銷的發(fā)票,要開具發(fā)票的話,2019年的免稅銷售額不足以抵減要視同內(nèi)銷的2018年的銷售額怎么辦
答: 您好,是不需要的,您其實只需要2018年補交視同內(nèi)銷的增值稅就可以


婷婷 追問
2022-03-16 15:57
meizi老師 解答
2022-03-16 16:02
婷婷 追問
2022-03-16 16:37
meizi老師 解答
2022-03-16 16:43