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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-31 15:32

那我現(xiàn)在問的是可以上面這樣處理嗎,借:原材料-白糖,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:原材料-暫估入庫-白糖,應(yīng)付賬款

你好 追問

2017-03-31 15:33

或者是,就只借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款

你好 追問

2017-03-31 15:34

因?yàn)樯显聲汗赖膬r(jià)與現(xiàn)在收到發(fā)票的價(jià)一樣,所就只補(bǔ)充稅和余款

鄒老師 解答

2017-03-31 15:29

只需要把暫估的 沖銷就可以了

鄒老師 解答

2017-03-31 15:34

暫估入庫 
借;庫存商品或原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

鄒老師 解答

2017-03-31 15:35

不管 是什么差異,先把暫估的沖銷,然后根據(jù)取得的發(fā)票入賬的

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