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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-03-31 15:32

那我現(xiàn)在問的是可以上面這樣處理嗎,借:原材料-白糖,應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:原材料-暫估入庫-白糖,應付賬款

你好 追問

2017-03-31 15:33

或者是,就只借:應交稅費,貸:應付賬款

你好 追問

2017-03-31 15:34

因為上月暫估的價與現(xiàn)在收到發(fā)票的價一樣,所就只補充稅和余款

鄒老師 解答

2017-03-31 15:29

只需要把暫估的 沖銷就可以了

鄒老師 解答

2017-03-31 15:34

暫估入庫 
借;庫存商品或原材料    貸;應付賬款-暫估 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫存商品或原材料   應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸;應付賬款等科目

鄒老師 解答

2017-03-31 15:35

不管 是什么差異,先把暫估的沖銷,然后根據(jù)取得的發(fā)票入賬的

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相關(guān)問題討論
只需要把暫估的 沖銷就可以了
2017-03-31 15:29:30
你好 是的 如果你是一般納稅人的話 按不含稅來
2020-01-06 15:52:31
您好 結(jié)轉(zhuǎn)材料是把購入原材料票上的不含稅金額加在一起
2019-10-16 15:07:03
是的,這個都是不含稅金額
2021-09-03 15:57:42
餐飲原材料庫存入的時候,小規(guī)模按照含稅,一般納稅人取得專票是不含稅金額入
2020-03-30 10:15:08
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