
你好,在在其他應(yīng)付款和往來(lái)資金里購(gòu)固定資產(chǎn),怎么做分錄,借:其他應(yīng)付款-工作室 貸:其他應(yīng)收款-往來(lái)資金,固定資產(chǎn)咋表現(xiàn)出來(lái)呢
答: 借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款就可以了
老師,記賬公司承接了一家貿(mào)易公司的賬,原來(lái)的賬本上提現(xiàn)有其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,固定資產(chǎn),但是上傳電子稅務(wù)局的財(cái)報(bào)上都沒(méi)提現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù)。現(xiàn)在我要建賬,我如何去校對(duì)這些有疑問(wèn)的數(shù)據(jù)?如果這些數(shù)據(jù)不存在,我如何核銷?
答: 您好,您與對(duì)方公司進(jìn)行一個(gè)核對(duì),如果沒(méi)有就要轉(zhuǎn)銷掉,要與稅務(wù)溝通你轉(zhuǎn)銷這個(gè)事,才可以正常的處理掉掉,就是報(bào)批一下就好同學(xué)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去年借款購(gòu)買固定資產(chǎn)2000和辦公費(fèi)600。沖銷時(shí)借:固定資產(chǎn)2000,借:其他應(yīng)付款600;貸:其他應(yīng)收2600。把業(yè)務(wù)活動(dòng)商品服務(wù)600錯(cuò)選成其他應(yīng)付款。去年已結(jié)賬并決算報(bào)表也編輯提交。今年我怎么調(diào)整錄錯(cuò)的這憑證
答: 您好,借其他應(yīng)付款-600貸其他應(yīng)收款-600


巡山小妖精?? 追問(wèn)
2022-03-16 17:20
meizi老師 解答
2022-03-16 17:26
巡山小妖精?? 追問(wèn)
2022-03-16 17:51
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2022-03-16 18:00
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2022-03-16 19:49
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2022-03-16 19:50
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2022-03-16 19:54
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2022-03-16 19:56
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2022-03-16 19:57
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2022-03-16 20:51