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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-16 20:54

您好
請問貨物出售了嗎

木木 追問

2022-03-16 20:59

已經(jīng)出售了的

bamboo老師 解答

2022-03-16 21:00

借:銀行存款 1113
借:主營業(yè)務(wù)成本 -1000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 113
那這樣寫分錄

木木 追問

2022-03-16 21:04

之前老師教我:借銀行存款1113,借庫存商品-1000,借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額-113。

木木 追問

2022-03-16 21:05

難道是錯誤

bamboo老師 解答

2022-03-16 21:06

您商品都出售了
現(xiàn)在沖減庫存商品 最終還是要沖減成本
而且這個返利能對應(yīng)到哪些產(chǎn)品上么?

木木 追問

2022-03-16 21:06

那我前面都是那樣做的賬,咋弄

bamboo老師 解答

2022-03-16 21:08

前面的分錄再寫藍(lán)字 
然后寫我寫的分錄就好了

木木 追問

2022-03-16 21:14

再寫藍(lán)字銀行存款不就雙倍了

bamboo老師 解答

2022-03-16 21:16

銀行存款紅字   其他的藍(lán)字 對應(yīng)寫

木木 追問

2022-03-16 21:17

是先這樣嗎:借銀行存款-1113,借庫存商品1000,借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額113。再寫你那個分錄

bamboo老師 解答

2022-03-16 21:18

是的 這樣處理就可以的

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相關(guān)問題討論
您好 請問貨物出售了嗎
2022-03-16 20:54:23
是的,你這個采購做分錄沒有問題
2019-11-28 09:07:54
你好,這個要轉(zhuǎn)出的,學(xué)員
2022-09-15 14:30:22
你好,出口貿(mào)易收到進(jìn)項(xiàng)票,可以正常抵扣,此進(jìn)項(xiàng)稅額不需要做轉(zhuǎn)出處理啊?
2022-09-15 14:07:07
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2024-01-08 17:05:40
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