
暫估商品入庫時:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款。收到發(fā)票時:借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款-暫估應付賬款(紅字) 以實際收到發(fā)票:借:庫存商品 應應稅費-進項稅 貸:銀行存款或應付賬款 這樣分錄對嗎?
答: 您好!對的。分錄就是這樣。
商品入庫時:借庫存商品,貸應付賬款,那收到發(fā)票支付貨款時怎么做賬呢
答: 你好 ;? ?收到發(fā)票? ;發(fā)票金額與庫存商品金額一致的 ; 把發(fā)票附在庫存商品憑證后面去; 做一筆:借應付賬款 貸銀行存款??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,采購貨物,款已付,貨已收到。發(fā)票未收。借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 借:應付賬款-暫估 貸:銀行存款。。。收到發(fā)票的時候:借:庫存商品- 貸:應付賬款-暫估- 再做正數(shù) 借:庫存商品+ 貸:應付賬款+。這筆業(yè)務是完整的分錄嗎?
答: 您好,對的,這個是沒錯的,是對


袁老師 解答
2017-03-31 16:49
袁老師 解答
2017-03-31 16:54