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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-17 17:20

你好,是的,是這樣的

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您好 借 管理費用 借 銷售費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)發(fā)工資合計欄數(shù)據(jù)計提
2022-04-15 14:04:45
同學(xué)你好!這個的話 借:管理費用/銷售費用等 ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬
2021-10-24 22:18:37
企業(yè)分配工資 1.借:××費用(管理/銷售等) 2.貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時 1.借:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分) 3.應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 4.庫存現(xiàn)金/銀行存款 四、上交杜保 1.借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分%2B個人部分) 2.貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個人所得稅 1.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 2.貸:銀行存款
2020-05-22 16:40:18
你好,如果是單純的計提工資 那借方是管理費用等科目,貸方是應(yīng)付職工薪酬才是的 你提供的圖片中還有個人所得稅,社保公積金內(nèi)容
2020-02-26 15:24:16
可以的,最后發(fā)放的時候借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
2020-02-17 14:09:29
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