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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-04-01 09:27

行政單位會計制度

中級取證班覃思蜜 追問

2017-04-01 09:30

請問該怎么做分錄呢

中級取證班覃思蜜 追問

2017-04-01 09:41

去年已經(jīng)做的分錄是借:辦公費 貸:零余額帳戶用款額度,并已經(jīng)結(jié)賬了的

方老師 解答

2017-04-01 09:27

你們單位用的什么會計制度核算?

方老師 解答

2017-04-01 09:38

正確的應(yīng)該是借經(jīng)費支出  貸銀行存款 
借固定資產(chǎn) 貸固定基金 
你錯誤的分錄發(fā)來,然后對應(yīng)沖減調(diào)整。

方老師 解答

2017-04-01 09:55

結(jié)賬怎么做的?

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相關(guān)問題討論
你們單位用的什么會計制度核算?
2017-04-01 09:27:08
調(diào)賬處理,你是用的什么會計制度。
2017-03-31 21:58:36
借;管理費用 貸;銀行存款 累計折舊 需要自己確定一個分配標(biāo)準(zhǔn)的
2018-01-05 14:34:24
那你要把折舊的都要紅沖了,用以前年度損益調(diào)整
2020-01-02 14:18:21
這個其實都可以計入管理費用--辦公費的
2017-12-18 11:15:59
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