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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-04-01 11:01

老師,因為這筆款項之前一直都是掛賬,從未計提過,如果我想把這筆核銷了,可以做如下會計分錄嗎?借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準備,借:壞賬準備,貸:應收賬款

袁老師 解答

2017-04-01 10:39

按照你們財務制度規(guī)定比例計提,借:資產(chǎn)減值損失貸:壞賬準備

袁老師 解答

2017-04-01 11:22

可以

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您好,借信用減值損失10000貸應收賬款壞賬準備9000其他應收款壞賬準備1000
2022-03-08 19:32:23
你好,這個9000包含著5000嗎?如果是的話,借信用減值損失 貸壞賬準備5000
2023-09-25 11:41:08
您好!借:壞賬準備,貸:資產(chǎn)減值損失是沖減(轉(zhuǎn)回多提)壞賬準備的時候用的。
2016-04-30 08:35:49
您好,如果是有計提壞賬準備的,發(fā)生壞賬時,借;壞賬準備-應收賬款5232 ,貸,應收賬款5232。到期末再根據(jù)應收賬款的賬齡等情況,計算出應計提的壞賬準備,借;資產(chǎn)減值損失,貸;壞賬準備。不是直接按發(fā)生的壞賬計提壞賬準備的。如果沒有計算壞賬準備的,發(fā)生壞賬時,直接借;營業(yè)外支出-壞賬損失,貸;應收賬款。
2018-01-27 22:52:05
你好,具體是什么問題呢?
2021-03-28 11:09:08
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