
老師,應收賬款是不是在月底與往來單位核對結(jié)算單出來了就可以賬務處理?還是收到款后才賬務處理。
答: 你好?往來單位核對結(jié)算單出來了就可以賬務處理 了,收到款時再做收款分款分錄??
混凝土銷售結(jié)算單與開發(fā)票不同步,要正確反映“應收賬款 ”,又要體現(xiàn)“收入”,如何做賬務處理?
答: 你好,開具發(fā)票 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費 收到款項 借;銀行存款等科目 貸;應收賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師在嗎?我們公司跟A公司合作,給A公司開了80000元的普票出去,但是A公司沒有給我們轉(zhuǎn)款,我們在A公司有個單獨賬戶,每個月向A公司進貨,A公司會給我們回各種款項,都是經(jīng)過子賬戶對沖,實際上A公司也沒轉(zhuǎn)錢去子賬戶,那個子賬戶類似于一個對賬文檔,每個月可以看到我們在A公司的對賬情況,開的這80000元我這邊賬上體現(xiàn)的是應收賬款,但每個月子賬戶對賬單上面的錢都在變動,截止12月底我們在子賬戶上面提現(xiàn)的是進貨30000元,A公司給我們回款40000元,我們在子賬戶上面的錢是10000元,我想問下這種賬務處理怎么做呢?這些錢也都沒經(jīng)過銀行轉(zhuǎn),只是每個月進貨、回款抵減的。
答: 你好,同學。 你開票是 借 應收賬款 8萬 貸 營業(yè)收入和稅 8萬 進貨時 借 庫存商品 貸 應收賬款


余生很美 追問
2022-03-19 12:23
玲老師 解答
2022-03-19 12:39