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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-04-02 09:36

剛才最后一筆寫錯了,是借:應(yīng)交稅費—未交增值稅2000,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2000

花香凈 追問

2017-04-02 10:33

那如果銷項為1200進項為1800時怎么做賬?

花香凈 追問

2017-04-02 10:35

是不是借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額1200,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額1200。600元就不做賬了?

方老師 解答

2017-04-02 10:26

當(dāng)月進項大于銷項,月底不需要進行會計處理。

方老師 解答

2017-04-02 10:41

當(dāng)月進項大于銷項,月底不需要進行會計處理。 
月底不用處理。 
如果你每月都結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以這么處理

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相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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