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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2022-03-21 10:29

同學,你好,把借:應收賬款10000 貸:以前年度損益調(diào)整-10000再紅沖就行了。

來自星星的你 追問

2022-03-21 10:34

老師,這樣做對嗎?我對以前年度損益調(diào)整的分錄不是很熟

劉艷紅老師 解答

2022-03-21 10:40

是的,你這樣做是對的,其實就是做相反的分錄。

來自星星的你 追問

2022-03-21 10:48

那還要結轉到利潤分配-未分配利潤里面嗎?

劉艷紅老師 解答

2022-03-21 10:51

需要結轉到未分利潤的。

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相關問題討論
你好,開的紅字發(fā)票,是沖減開具當月的主營業(yè)務收入,所以是正常分錄做主營業(yè)務收入紅字
2020-02-06 10:38:45
你好,用利潤分配代替的
2019-10-24 17:01:34
是的借:應收賬款貸:以前年度損益調(diào)整
2017-04-14 16:29:25
您好,把這個錢給了母公司 分錄不應該是, 借:預收賬款 代:銀行存款,應該是借:其他應收款,貸:銀行存款。收到50萬元發(fā)票,是總公司開的嗎?您去年的主營業(yè)務收入,結轉了成本了嗎?
2017-03-24 18:16:30
你匯算清繳按照兩次的嗎
2019-11-13 17:47:03
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