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送心意

劉艷紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-21 10:29

同學(xué),你好,把借:應(yīng)收賬款10000 貸:以前年度損益調(diào)整-10000再紅沖就行了。

來(lái)自星星的你 追問(wèn)

2022-03-21 10:34

老師,這樣做對(duì)嗎?我對(duì)以前年度損益調(diào)整的分錄不是很熟

劉艷紅老師 解答

2022-03-21 10:40

是的,你這樣做是對(duì)的,其實(shí)就是做相反的分錄。

來(lái)自星星的你 追問(wèn)

2022-03-21 10:48

那還要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里面嗎?

劉艷紅老師 解答

2022-03-21 10:51

需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分利潤(rùn)的。

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你匯算清繳按照兩次的嗎
2019-11-13 17:47:03
你好 只是應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款掛錯(cuò)了直接調(diào)整科目即可 借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款 摘要寫(xiě)清楚調(diào)整憑證
2019-06-18 12:03:16
你好,如果是以前年度成本少結(jié)轉(zhuǎn) 了,是這樣做調(diào)整分錄
2019-03-29 15:50:31
你好,是調(diào)整之前年度 的收入嗎?
2018-12-28 15:51:12
不用,以前是否開(kāi)具發(fā)票呢,是否進(jìn)行掛應(yīng)收賬款,開(kāi)具發(fā)票直接沖減對(duì)應(yīng)的應(yīng)收賬款
2017-10-06 10:29:18
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