
你好,老師,用用友t3,把銀行結(jié)息,財務(wù)利息做在了貸方,導(dǎo)致利潤表未取到財務(wù)費(fèi),(資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系就相差這個財務(wù)費(fèi)用)已經(jīng)申報,并跨年,并用該期初數(shù)建立了新帳,現(xiàn)在要怎么調(diào)整,謝謝
答: 是什么時候新建賬套的呢
財務(wù)費(fèi)用應(yīng)該在借方,結(jié)果做成貸方紅字去了,導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系相差165,怎么填
答: 您好,最好把原來的憑證紅沖,再按正確的做。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
18年9月份把銀行利息按理做紅字的,做的是借銀行存款,貸財務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表總未分配利潤與利潤表中凈利潤不一致,現(xiàn)在都要如何調(diào)整?
答: 需要做借銀行存款借財務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)才可以。

