老師,當(dāng)月進(jìn)項大于銷項,分錄為借 應(yīng)交稅費 銷項 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 留底稅 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項,這樣做的分錄對嗎
?淡淡的色彩
于2022-03-23 20:35 發(fā)布 ??1312次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2022-03-23 20:36
同學(xué)你好
進(jìn)項大于銷項,按銷項的金額
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項
沒有抵完的進(jìn)項留在進(jìn)項稅額明細(xì)中,在下期的銷項中繼續(xù)抵扣
相關(guān)問題討論

進(jìn)項大于銷項,形成留抵,是不需要再做處理的。
2019-04-03 20:40:15

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
做這個的
2021-02-21 14:29:04

學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)207002.94
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)32842.82
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)173680.12
2019-08-13 16:38:17

你好,你具體的問題是?
2016-10-13 12:58:26
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2022-03-23 20:38
立紅老師 解答
2022-03-23 20:41
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2022-03-23 22:01
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2022-03-23 22:02