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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-23 20:36

同學(xué)你好
進(jìn)項大于銷項,按銷項的金額 
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項
沒有抵完的進(jìn)項留在進(jìn)項稅額明細(xì)中,在下期的銷項中繼續(xù)抵扣

?淡淡的色彩 追問

2022-03-23 20:38

老師,你這樣做的分錄不平呢,貸方不是大于借方

立紅老師 解答

2022-03-23 20:41

同學(xué)你好,
進(jìn)項大于銷項,按銷項的金額,比如進(jìn)項120,銷項100
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項100
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項100

?淡淡的色彩 追問

2022-03-23 22:01

喔好的謝謝老師

立紅老師 解答

2022-03-23 22:02

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快

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相關(guān)問題討論
進(jìn)項大于銷項,形成留抵,是不需要再做處理的。
2019-04-03 20:40:15
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。 做這個的
2021-02-21 14:29:04
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)207002.94 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)32842.82 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)173680.12
2019-08-13 16:38:17
你好,你具體的問題是?
2016-10-13 12:58:26
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