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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2022-03-24 14:01

你好 ;   你核對了明細(xì)都沒有問題 但是卻有差異 是嗎?  你跟申報(bào)表核對了嗎?

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您好,您是哪一步,或者哪一條分錄不懂?。?/div>
2017-03-16 20:52:43
你好;? 你這個(gè)應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)? 分錄 不對或者是結(jié)轉(zhuǎn) 金額有問題 ; 你跟增值稅申報(bào)表都能核對好是嗎 ? 那你 分錄是和金額 應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)不對 ;? ? ?你有哪些明細(xì)科目? ??
2022-03-24 14:14:27
你好 ; 你核對了明細(xì)都沒有問題 但是卻有差異 是嗎? 你跟申報(bào)表核對了嗎?
2022-03-24 14:01:33
你好!月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)過程如下: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納稅款時(shí)做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
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