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小小小
于2022-03-24 16:04 發(fā)布 ??945次瀏覽
徐悅
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
2022-03-24 16:06
你好,是的,您的理解是正確的
小小小 追問
2022-03-24 16:11
比如2021年期初余額100 借方發(fā)生50 貸方發(fā)生20 余額130 那半年內是多少?130嗎
徐悅 解答
2022-03-24 16:20
半年內可能是本年發(fā)生的50,也可能是30,需要確定下收回的20是年初的還是本年發(fā)生的。
2022-03-24 16:27
比如2021年期初余額100 借方發(fā)生50 貸方發(fā)生20 余額1302020年期初余額250 借方發(fā)生100 貸方50 余額100 怎么算半年 一年
2022-03-24 17:01
這個老師說下思路哈,需要看每筆其他應收款的明細賬,發(fā)生的日期到現(xiàn)在的時間。比如發(fā)生的時間是2020.12月,那到2021年末就是1年。
從余額這里,沒辦法判斷具體的賬齡
2022-03-24 17:04
現(xiàn)在是2022年,算3年以上是不是看19年的
2022-03-24 17:06
嗯,得看19年的,19.3月以前的就算3年以上的。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數(shù),需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發(fā)現(xiàn),其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數(shù)余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現(xiàn)在總公司需要做資產(chǎn)清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
徐悅 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
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小小小 追問
2022-03-24 16:11
徐悅 解答
2022-03-24 16:20
小小小 追問
2022-03-24 16:27
徐悅 解答
2022-03-24 17:01
徐悅 解答
2022-03-24 17:01
小小小 追問
2022-03-24 17:04
徐悅 解答
2022-03-24 17:06