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快樂(lè)每一天
于2017-04-05 21:45 發(fā)布 ??891次瀏覽
方老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
2017-04-05 21:51
老師 我這30萬(wàn)預(yù)交了增值稅之后 填在申報(bào)表哪個(gè)地方 如果下個(gè)季度把這30萬(wàn)開(kāi)發(fā)票了申報(bào)表怎么填
方老師 解答
2017-04-05 21:48
30萬(wàn)要預(yù)交增值稅。
2017-04-05 22:02
填寫《附列資料(四)》和主表。 《附列資料(四)》應(yīng)將異地提供建筑服務(wù)、銷售不動(dòng)產(chǎn)、出租異地不動(dòng)產(chǎn)已預(yù)繳的稅款分別填寫在第3欄“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”、第4欄“銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”、第5欄“出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”中。其中,第4列“本期實(shí)際抵減稅額”填寫第3列“本期應(yīng)抵減稅額”與主表中本期應(yīng)納稅額相比較的較小者 如果主表中應(yīng)納稅額較小則填寫應(yīng)納稅額,并將差額填寫在第5列“期末余額”中。在主表中,上述已預(yù)繳稅款會(huì)體現(xiàn)在第28欄“分次預(yù)繳稅款”中,根據(jù)報(bào)表邏輯關(guān)系計(jì)算,不會(huì)形成重復(fù)交稅。
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方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
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方老師 解答
2017-04-05 21:48
方老師 解答
2017-04-05 22:02