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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-04-06 10:12

1、可是,他開的金額不夠,怎么辦支付了13200元,才給我們開了9900,其他的說是押金, 
2、這個月收到的是專票呀,我怎么入賬

金石可鏤 追問

2017-04-06 10:20

那我這個月收到的是專票,怎么怎么入賬

宋生老師 解答

2017-04-06 10:06

您好!你把發(fā)票貼進去之前的憑證就行了。

宋生老師 解答

2017-04-06 10:16

您好!你其他的差額計入借:其他應收款-押金 管理費用-房租 貸現(xiàn)金13200

宋生老師 解答

2017-04-06 10:22

您好!借:其他應收款-押金 管理費用-房租 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸現(xiàn)金13200

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相關問題討論
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅額
2021-07-30 07:37:58
你好,借管理費用-租賃費 貸 銀行存款
2020-08-04 16:30:30
借:預付賬款、貸銀行存款、 按月攤銷 借管理費用 貸:預付賬款
2020-02-24 11:29:42
按月做借管理費用 貸預付,你發(fā)票做借預付賬款 貸銀行
2019-04-30 16:25:25
您好 前面有預付嗎?
2018-12-06 17:19:04
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