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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-03-25 18:43

你好,按公允價值借固定資產(chǎn) 貸實收資本

巴拉巴拉 追問

2022-03-25 18:45

已經(jīng)計提的折舊不用考慮嗎?不做賬嗎?

小云老師 解答

2022-03-25 18:47

那是別人之前的折舊,跟被投資方?jīng)]關(guān)系

巴拉巴拉 追問

2022-03-25 18:50

您看一下,第二題 直接借:固定資產(chǎn)80萬
貸:實收資本80萬
嗎?

巴拉巴拉 追問

2022-03-25 19:01

老師,在嗎?

小云老師 解答

2022-03-25 19:05

是的直接
借:固定資產(chǎn)80萬
貸:實收資本80萬

巴拉巴拉 追問

2022-03-25 19:06

好的謝謝老師

小云老師 解答

2022-03-25 19:07

不客氣,方便請五星好評,謝謝

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不提折舊借:累計盈余 貸:固定資金累計折舊。2019年購入固定資產(chǎn)借:固定資金 貸:財政補助收入或者零余額賬戶用款額度。預(yù)算會計借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金結(jié)存(財政直接支付是貸:財政預(yù)算撥款收入),計提折舊借:業(yè)務(wù)活動費用或者單位管理費用 貸:固定資產(chǎn)累計折舊
2019-04-29 13:11:39
財務(wù)會計 借,單位管理費用 貸,固定資產(chǎn)累計折舊 預(yù)算會計不做處理
2019-11-01 15:33:23
借:管理費用,貸:累計折舊
2017-03-29 16:46:58
您好 借:制造費用 17580 管理費用 6000 貸:累計折舊 23580
2019-12-08 17:32:12
你好,按公允價值借固定資產(chǎn) 貸實收資本
2022-03-25 18:43:53
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