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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-04-06 10:48

好的,謝謝老師!我2月份的進項發(fā)票認證了,3月份已經抵扣,可是2月份沒有入賬,3月份應該怎么入賬?

善&忘 追問

2017-04-06 10:55

老師,這樣記賬的話,會不會和報表的數(shù)字對不上了

宋生老師 解答

2017-04-06 10:43

您好!借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。

宋生老師 解答

2017-04-06 10:53

您好!你補充計入3月份就可以了。 
借原材料等  應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款。

宋生老師 解答

2017-04-06 11:02

您好!到4月就對的上了。

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相關問題討論
您好!借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。
2017-04-06 10:43:47
預付款不需要開發(fā)票,開收據(jù)即可。你們發(fā)貨或者提供服務才開發(fā)票
2021-10-09 09:26:27
可以,設備單位是臺,數(shù)量能是小數(shù)
2019-03-25 15:43:34
根據(jù)合同協(xié)議執(zhí)行,就是銷售合同的條款執(zhí)行,有先開票后收款的,也有先收款后開票的。
2019-11-12 16:52:48
同學您好, 可以的,沒有關系
2022-03-26 22:36:16
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