
一般納稅人主表,30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額,沒填,有問題嗎
答: 你好 可以手動填寫上和25欄一樣的金額 不填寫能報稅成功也可以
一般納稅人商業(yè)零售行為,銷項18000,進(jìn)項10000。應(yīng)納稅額8000,所以稅金 就是1040嗎?
答: 應(yīng)交的增值稅=銷項稅—進(jìn)項稅=18000-10000=8000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個應(yīng)納稅額我不懂算,簡易計稅下面有計提和預(yù)交,還有一般納稅人下面也有預(yù)交的,整個的應(yīng)納稅額是多少呢
答: 你好 ;先把你的 一般計稅下面的所有明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 看貸方未交增值稅的金額 %2B 簡易計稅的貸方合計金額來判斷 總的應(yīng)納稅額金額是多少

