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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2017-04-06 14:14

可我看別的會(huì)計(jì),分錄做得跟實(shí)際完全不符,把一些大額的費(fèi)用類支出都放到應(yīng)付賬款里去了,我不懂為什么要這么做?

燕子 林 追問

2017-04-06 14:27

比如,有一筆展會(huì)費(fèi)用,支付出去5萬塊,但別的會(huì)計(jì)做的分錄 是:借管理費(fèi)用,貸預(yù)收賬款?    收到發(fā)票后既然用“預(yù)付賬款”來沖賬.我看著好暈

宋生老師 解答

2017-04-06 13:36

您好!你拿到票據(jù)然后把票據(jù)分類,比如收入發(fā)票,支出發(fā)票(餐飲,交通等)然后做分錄 
然后做報(bào)表就可以了。

宋生老師 解答

2017-04-06 14:16

您好!外帳可能更有這樣的。他賬上沒有那么多錢來付。

宋生老師 解答

2017-04-06 14:38

您好!是計(jì)入預(yù)付賬款吧。          這樣沒什么問題啊

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