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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2022-03-27 17:44

您好!應(yīng)收賬款您不是已經(jīng)平掉了18了嗎?這個(gè)是對的呀,就是應(yīng)收賬款少了,應(yīng)付賬款也少了,對應(yīng)的費(fèi)用年底要結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,再結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤

太陽當(dāng)空照 追問

2022-03-28 13:30

直接這樣記錄可以嗎?
借:營業(yè)費(fèi)用-工資
  貸:應(yīng)收賬款
結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤
            貸:營業(yè)費(fèi)用-工資

太陽當(dāng)空照 追問

2022-03-28 13:31

這樣就沒應(yīng)付賬款什么事了,銷售費(fèi)用就是營業(yè)費(fèi)用-工資。

丁小丁老師 解答

2022-03-28 13:37

如何結(jié)轉(zhuǎn)?已列分錄如下:
1.借:營業(yè)費(fèi)用-工資18
貸:其他應(yīng)付款18
2.借:其他應(yīng)付款18
貸:應(yīng)收賬款-a18
3.借:本年利潤18
貸:營業(yè)費(fèi)用-工資18
您這個(gè)是對的呀,里面體現(xiàn)了其他應(yīng)付款

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