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太陽當(dāng)空照
于2022-03-27 16:13 發(fā)布 ??1012次瀏覽
丁小丁老師
職稱: 注冊會計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
2022-03-27 17:44
您好!應(yīng)收賬款您不是已經(jīng)平掉了18了嗎?這個(gè)是對的呀,就是應(yīng)收賬款少了,應(yīng)付賬款也少了,對應(yīng)的費(fèi)用年底要結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,再結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
太陽當(dāng)空照 追問
2022-03-28 13:30
直接這樣記錄可以嗎?借:營業(yè)費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤 貸:營業(yè)費(fèi)用-工資
2022-03-28 13:31
這樣就沒應(yīng)付賬款什么事了,銷售費(fèi)用就是營業(yè)費(fèi)用-工資。
丁小丁老師 解答
2022-03-28 13:37
如何結(jié)轉(zhuǎn)?已列分錄如下:1.借:營業(yè)費(fèi)用-工資18貸:其他應(yīng)付款182.借:其他應(yīng)付款18貸:應(yīng)收賬款-a183.借:本年利潤18貸:營業(yè)費(fèi)用-工資18您這個(gè)是對的呀,里面體現(xiàn)了其他應(yīng)付款
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丁小丁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
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2022-03-28 13:30
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