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送心意

dizzy老師

職稱注冊會計師專業(yè)階段

2022-03-28 10:18

學(xué)員您好,您的這種處理不太合理,應(yīng)該把之前的凈值轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目核算的

歡呼的路人 追問

2022-03-28 10:21

那正確處理應(yīng)該怎么做呢

dizzy老師 解答

2022-03-28 10:28

就是一開始的分錄是
借:固定資產(chǎn)清理2808.12
      累計折舊 5444.31
貸:固定資產(chǎn) 8252.43
后續(xù)
借:固定資產(chǎn)7758
貸:固定資產(chǎn)清理2808.12 
      原材料等 4949.88

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你好,那可能企業(yè)想知道就項目繳納多少增值稅
2020-06-13 21:55:38
您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 500
2017-03-17 14:41:47
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
對的,沒錯兒,就是你說的這么結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023-03-19 11:54:01
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