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何何老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-29 10:40

甲會(huì)計(jì)處理
借:長(zhǎng)期股權(quán)投資2000
貸:銀行存款2000
合并資產(chǎn)負(fù)債表要稍等一下

何何老師 解答

2022-03-29 10:40

合并資產(chǎn)負(fù)債表大概可以這樣編制

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你好,不是的 賬面余額=原值 固定資產(chǎn)凈值=原值—折舊 固定資產(chǎn)賬面價(jià)值=原值—折舊—減值準(zhǔn)備
2019-06-13 11:05:36
你好!是的。就是余額來(lái)的。
2019-06-13 11:12:12
甲會(huì)計(jì)處理 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資2000 貸:銀行存款2000 合并資產(chǎn)負(fù)債表要稍等一下
2022-03-29 10:40:15
你好 固定資產(chǎn)做憑證記賬了嗎 ?
2019-10-22 16:37:12
你好 ?固定資產(chǎn)原值=初始入賬金額 固定資產(chǎn)賬面價(jià)值=初始入賬金額—累計(jì)折舊—減值準(zhǔn)備?
2021-06-02 09:25:09
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