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小白
于2022-03-30 17:37 發(fā)布 ??855次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-03-30 17:39
您好借 在途物資 50000+500=50500借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額8500貸 銀行存款50500+8500=59000借 在途物資80貸 庫存現(xiàn)金80借 庫存商品50500+80=50580貸 在途物資50580
小白 追問
2022-03-30 17:43
老師你好,第2條的商品裝卸搬運費不是列入管理費用嗎
2022-03-30 17:47
為什么要列入在途物資呢
bamboo老師 解答
2022-03-30 18:18
運費 裝卸費一般都計入商品成本
2022-03-31 12:21
老師您好,可以幫我再解決一個習(xí)題問題嗎
2022-03-31 12:28
請問習(xí)題在哪里 我看看
這個圖片,謝謝老師
2022-03-31 12:29
您可以轉(zhuǎn)換為文字么 圖片我切換了看 容易出錯
2022-03-31 12:55
吉澳公司2021年1月份“應(yīng)付賬款”總賬期初余額為20000元,其中欠東方工廠15000元,新新工廠500元。本月又發(fā)生下列業(yè)務(wù)1,向東方工廠購進(jìn)材料一批價款36600元,該廠代墊運雜費200元,合計36800元,貸款賒欠未付。2.從銀行存款戶中支51800元,歸還東方工廠應(yīng)付賬款。其中上期結(jié)欠15000元,本期貨款36800元3,向東方工廠購進(jìn)材料,計貨款42000元,該廠代墊運費300元,共計42300元,貨款暫欠未付。4.向新新工廠購進(jìn)材料60000元,貨款賒父未付。5.以銀行存款中支付30000無,歸還東方工廠的應(yīng)付賬款
2022-03-31 12:56
老師,打好了,麻煩老師了
2022-03-31 12:58
,向東方工廠購進(jìn)材料一批價款36600元,該廠代墊運雜費200元,合計36800元,貸款賒欠未付。借:原材料 36600+200=36800貸:應(yīng)付賬款368002.從銀行存款戶中支51800元,歸還東方工廠應(yīng)付賬款。其中上期結(jié)欠15000元,本期貨款36800元借:應(yīng)付賬款 51800貸:銀行存款518003,向東方工廠購進(jìn)材料,計貨款42000元,該廠代墊運費300元,共計42300元,貨款暫欠未付。借:原材料42300貸:應(yīng)付賬款423004.向新新工廠購進(jìn)材料60000元,貨款賒父未付。借:原材料60000貸:應(yīng)付賬600005.以銀行存款中支付30000無,歸還東方工廠的應(yīng)付賬款借:應(yīng)付賬款30000貸:銀行存款30000
2022-03-31 13:20
謝謝您,麻煩您了
2022-03-31 13:21
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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小白 追問
2022-03-30 17:43
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2022-03-30 17:47
bamboo老師 解答
2022-03-30 18:18
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2022-03-31 12:29
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2022-03-31 13:20
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2022-03-31 13:21