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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2022-03-31 10:27

您好!你現(xiàn)在重新做期初,把這個1萬加上去作為期初就可以了

水中的小鳥 追問

2022-03-31 10:29

那我報給稅務(wù)的報表2021年末的已經(jīng)報過了,怎么辦?要修改嗎?

宋生老師 解答

2022-03-31 10:31

您好!是的。是要修改的了

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你好,資產(chǎn)負(fù)債表   預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備) 而科目余額表是相關(guān)科目 的期末余額的代數(shù)和,所以是可能不同的
2020-03-23 15:45:22
您好 應(yīng)收賬款借方余額%2B預(yù)收賬款借方余額
2021-03-22 14:41:25
你好,你看一下預(yù)付賬款的明細(xì),是不是有借方余額,還有貸方余額
2021-08-15 11:06:40
你好,按理說是應(yīng)該一樣的,你檢查下科目余額表中的明細(xì),查查是哪筆影響的。
2019-03-28 14:51:41
你好 你看一下你報表的公式設(shè)置 報表應(yīng)付=應(yīng)付貸方+預(yù)付的貸方數(shù)填寫
2019-01-19 17:22:43
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