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送心意

小萬老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-31 15:14

同學你好,計提本月工資,借管理費用-工資  貸應付職工薪酬-職工工資   發(fā)放工資,借應付職工薪酬-職工工資  貸應交稅費-應交個人所得稅  貸其他應收款-社保   貸其他應收款-公積金  貸銀行存款   繳納個稅,借應交稅費-應交個人所得稅   貸銀行存款

小萬老師 解答

2022-03-31 15:15

不是你描述的那樣哈

心心揚揚 追問

2022-03-31 15:31

本月繳納上個月的代扣個稅   還用計提嗎?還是直接借:應交稅費 -代扣個稅     貸:銀行存款                下個月發(fā)放工資時  借:應付工資   貸  銀行存款      應交稅費-代扣個稅

小萬老師 解答

2022-03-31 17:35

不用計提的哈,分錄上面發(fā)了啊,你好好看看。你這個里面?zhèn)€稅的二級明細是應交個人所得稅

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同學你好,計提本月工資,借管理費用-工資 貸應付職工薪酬-職工工資 發(fā)放工資,借應付職工薪酬-職工工資 貸應交稅費-應交個人所得稅 貸其他應收款-社保 貸其他應收款-公積金 貸銀行存款 繳納個稅,借應交稅費-應交個人所得稅 貸銀行存款
2022-03-31 15:14:55
借其他應收款 貸以前年度損益調(diào)整(管理費用) 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2023-12-25 15:01:42
同學您好,您的具體問題是什么
2022-04-10 20:38:22
你好,這樣也可以的哈
2022-01-10 12:01:18
借其他應收款,借管理費用負數(shù)
2021-12-10 09:20:36
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