公戶里面的錢轉(zhuǎn)給對方,對方未開發(fā)票時走內(nèi)帳,那資產(chǎn)負債表不平時該如何做?
紫藤羅的愛
于2017-04-08 15:40 發(fā)布 ??1117次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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你好
根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行相應(yīng)的賬務(wù)處理,根據(jù)憑證登記賬簿,出具財務(wù)報表。
比如
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細期末貸方余額
應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”
預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額
預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應(yīng)的壞賬準備)
“存貨”=“原材料”+“庫存商品”+“委托加工物資”+“周轉(zhuǎn)材料”+“材料采購”+“在途物資”+“發(fā)出商品”+“材料成本差異”(借方為加,貸方為減)-“存貨跌價準備”
2021-10-20 16:40:24

啥都沒有不能0申報那做一筆,借貨幣資金1000 貸其他應(yīng)付款1000吧
2020-07-01 14:57:39

你好,資產(chǎn)是不能為負值的,你看一下賬務(wù)有沒有問題;
2019-10-12 15:55:17

關(guān)聯(lián)申報表按2016年42號公告的規(guī)定進行填寫。
2017-05-17 23:12:47

轉(zhuǎn)出去的時候借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,是平的啊
2017-04-08 15:42:52
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