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~zZ努@力+堅(jiān)持+奮鬥+...
于2022-04-01 09:59 發(fā)布 ??677次瀏覽
冉老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
2022-04-01 10:07
你好,學(xué)員,有具體的題目嗎,老師看看
~zZ努@力+堅(jiān)持+奮鬥+... 追問
2022-04-01 12:15
就是這兩個(gè)
冉老師 解答
2022-04-01 13:31
你好,學(xué)員,這個(gè)題目有點(diǎn)復(fù)雜
2022-04-01 13:32
稍等,老師寫完發(fā)你的
這個(gè)邏輯就是出售的確認(rèn)銷項(xiàng)稅
2022-04-01 13:33
采購的專票的話,確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅,可以地稅
差額就是要繳納的增值稅
一下按照業(yè)務(wù)的序號(hào),處理如下
1、銷售空調(diào)的,折算不含稅金額,計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅=300*(5000+200)/1.13*13%= 179,469.03
2、銷售電冰箱,折算不含稅金額,計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅=(100*2800+200*50)/1.13*13%= 33,362.83
3、銷售空調(diào)的,折算不含稅金額,計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅=60000/1.13*13%= 6,902.65
4、銷售收銀設(shè)備,折算不含稅金額,計(jì)算增值稅=113000/1.13*13%=13000
4、銷售電腦,折算不含稅金額,計(jì)算增值稅=5150/(1+3%)*2%=100
2022-04-01 13:34
5、這個(gè)購進(jìn)空調(diào)進(jìn)項(xiàng)稅=420000*13%+10900/(1+9%)*9%=55500
6、購進(jìn)電冰箱進(jìn)項(xiàng)稅=300000*13%=39000
6、退貨沖銷的進(jìn)項(xiàng)稅=20*2260/1.13*13%=5200
7、支付裝飾費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅=21800/(1+9%)*9%=1800
8、支付培訓(xùn)費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅=10600/(1+6%)*6%=600
9、非正常損失進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=420000/200*2*13%=546
按照問題的序號(hào),就是下面的
(1)當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅=55500+39000-5200+1800+600-546=91154
(2)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅=179,469.03+33,362.83+6,902.65=219734.51
(3)出售固定資產(chǎn)應(yīng)納增值稅=13000+100=13100
(4)出售固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)處理
借銀行存款113000累計(jì)折舊30000貸固定資產(chǎn)130000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅13000
借銀行存款5150貸固定資產(chǎn)5000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅100資產(chǎn)處置損益50
2022-04-01 13:35
(5)當(dāng)月應(yīng)按增值稅稅額=219734.51-91154+13100=141680.51
(1)當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅=55500+39000-5200+1800+600-546=91154(2)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅=179,469.03+33,362.83+6,902.65=219734.51(3)出售固定資產(chǎn)應(yīng)納增值稅=13000+100=13100(4)出售固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)處理借銀行存款113000累計(jì)折舊30000貸固定資產(chǎn)130000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅13000 借銀行存款5150貸固定資產(chǎn)5000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅100資產(chǎn)處置損益50(5)當(dāng)月應(yīng)按增值稅稅額=219734.51-91154+13100=141680.51
以上是全部的解答過程的
學(xué)員有什么不明白的 ,可以直接問的
解題思路就是上面老師寫的
2022-04-01 13:53
好的,謝謝老師,我先看看
2022-04-01 13:56
4、銷售收銀設(shè)備,折算不含稅金額,計(jì)算增值稅=113000/1.13*13%=130004、銷售電腦,折算不含稅金額,計(jì)算增值稅=5150/(1+3%)*2%=100這一個(gè)不計(jì)算在銷項(xiàng)稅額或者進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
2022-04-01 13:58
不客氣,學(xué)員,老師應(yīng)該的
這個(gè)是單獨(dú)計(jì)算的增值稅,這個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的
2022-04-01 13:59
學(xué)員,你看看,有什么不明白的,老師在針對(duì)性給你講解
2022-04-01 15:57
9、非正常損失進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=420000/200*2*13%=546 這一問不用折算成不含稅的嗎
2022-04-01 17:29
你好,學(xué)員,這個(gè)不用的,因?yàn)轭}目已經(jīng)說明了
題目說的是不含稅的金額420000
具體學(xué)員可以看一下老師的截圖的
2022-04-01 19:19
借銀行存款5150 貸固定資產(chǎn)5000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅100 資產(chǎn)處置損益50 這個(gè)的資產(chǎn)處置損益50是怎么計(jì)算的啊
2022-04-01 19:21
你好,學(xué)員,這個(gè)老師看一下
這個(gè)就是差額的,學(xué)員
就是計(jì)算出來固定資產(chǎn)
計(jì)算出來應(yīng)交增值稅
2022-04-01 19:22
然后就是銀行存款,與固定資產(chǎn),應(yīng)交增值稅的差額就是資產(chǎn)處置損益的
以上就是這個(gè)的解題過程的
學(xué)員有什么不明白的,還可以問的
2022-04-01 20:59
但是不知道固定資產(chǎn)
怎么算出的
2022-04-01 22:40
稍等,學(xué)員,老師看看
2022-04-01 22:44
你好,學(xué)員,這個(gè)邏輯是這樣的
正常情況下,應(yīng)該告訴資產(chǎn)的原值,以及折舊的
但是這個(gè)題目沒有告訴的
2022-04-01 22:45
所以直接簡(jiǎn)化處理的
也就是售價(jià)含稅的,踢掉不含稅的部分,就是固定資產(chǎn)
也就是5150/(1+3%)是這個(gè)部分的
這個(gè)題目不太嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?/p>
2022-04-01 22:46
沒有告訴資產(chǎn)的原值以及累計(jì)折舊
正規(guī)考試是都會(huì)告訴的
2022-04-01 23:12
以上就是這個(gè)全部解題過程的,學(xué)員
有什么不明白的,可以問的
學(xué)員,早點(diǎn)休息,周末愉快
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X^3+3X^2+3X=0.331,如何求X,有詳細(xì)過程嗎?
答: 您好,用單變量求解可以么,把X當(dāng)成一個(gè)單元格,列式,讓結(jié)果等 于0.331,變動(dòng)就是X
不太理解他表述的意思 求老師講一下大概過程
答: 正在解答中,請(qǐng)稍等
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這道題怎么做,幫忙看看,還有具體過程
答: 您好!晚點(diǎn)給您分錄
這道題主要幫我講解一下,這個(gè)過程。900+(1000-900*80%)÷80%=1250
討論
求過程求過程求過程求過程
老師,這個(gè)題可以給講一下嗎,過程不理解
不懂怎么換算10000,可以講解一下過程是怎么算的嗎?
這個(gè)第三題怎么算的 方便寫一下具體過程嗎
冉老師 | 官方答疑老師
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