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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-01 11:02

你好 ; 可以的。 可以一起結轉的

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-01 15:30

小規(guī)模   工程公司  期末應付賬款為負數(shù) 證明未收到成本票  但是原材料已經入庫使用 可以結轉成本嗎

meizi老師 解答

2022-04-01 15:34

你好;  應付賬款是負數(shù); 說明你們  要么就是  付款出去了沒有收到反扒 沒有及時入成本 ; 結轉哈    

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-01 16:11

用庫存現(xiàn)金支付五萬多貨款,不會被罰款把

meizi老師 解答

2022-04-01 16:13

 你好; 不會的; 這個按實際去處理    

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-02 09:29

好的
其他應付款年末為負數(shù) 法人賬 是不是應該轉到其他應收款

meizi老師 解答

2022-04-02 09:30

 你好;   是的。 要 記得讓老板還款哈; 避免產生個稅   

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你好,你是銷售的什么服務還是產品?
2023-09-27 18:03:20
你好同時需要確認收入結轉成本的
2022-04-02 11:11:51
同學你好 為啥不能呢
2022-03-23 14:31:28
你好,根據實現(xiàn)的收入對應的成本金額結轉 借:主營業(yè)務成本,貸:勞務成本,原材料等科目?
2021-12-27 08:27:19
同學你好,按照工程進度結轉成本
2021-11-22 16:22:43
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